|  | Faktúra | 168/14 | Školské tlačivá | 10,84 | s DPH |  |  | 09.09.2014 |  |  | Ševt, a. s. |  |  |  | 23.09.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 151/14 | Školské tlačivá | 60,86 | s DPH |  |  | 12.08.2014 |  |  | Ševt a. s. |  |  |  | 26.08.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 2132200073 | Osvedčenia o absolvovaní predprim. vzdelávania | 36,30 | s DPH |  |  | 23.01.2013 |  |  | ŠEVT, a.s. |  |  |  | 09.04.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 143/2015 | Školské tlačivá | 21,26 | s DPH |  |  | 03.09.2015 |  |  | ŠEVT, a.s. |  |  |  | 03.09.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 2132206309/108 | Triedne knihy, katalógové listy, evidencie ZŠ | 44,38 | s DPH |  |  | 09.07.2013 |  |  | ŠEVT, a.s. |  |  |  | 26.08.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 152/2016 | Školské tlačivá | 99,89 | s DPH |  |  | 12.08.2016 |  |  | ŠEVT, a.s. |  |  |  | 12.08.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 129/14 | Školské tlačivá - List bianco | 150,00 | s DPH |  |  | 03.07.2014 |  |  | ŠEVT, a.s. |  |  |  | 14.07.2014 | 
					
						|   | Faktúra | 134/2015 | Školské tlačivá | 63,85 | s DPH |  |  | 12.08.2015 |  |  | ŠEVT, a.s. |  |  |  | 12.08.2015 | 
					
						|  | Faktúra | 184/14 | Školské tlačivá, triedne knihy | 14,40 | s DPH |  |  | 25.09.2014 |  |  | ŠEVT, a. s. |  |  |  | 01.10.2014 | 
					
						|   | Zmluva | 26/§ 51/2014/ŠR | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie | 0,00 | s DPH |  |  | 24.09.2014 |  |  | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |  |  |  | 30.09.2014 | 
					
						|   | Zmluva | 17/46/52A/32 | Dohoda o zabezpečení podm. vykonávania aktivačej činnosti formou dobrovoľníckej služby |  | s DPH |  |  | 27.03.2017 |  |  | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |  |  |  | 27.03.2017 | 
					
						|  | Faktúra | 1454101/14 | Potraviny ŠJ | 13,44 | s DPH |  |  | 16.05.2014 |  |  | pek |  |  |  | 07.10.2014 | 
					
						|   | Zmluva |  | Zmluva o združenej dodávke plynu |  | s DPH |  |  | 30.11.2016 |  |  | innogy Slovensko, s.r.o. |  |  |  | 30.11.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 27/2016 | Lyžiarsky kurz | 3 050,00 | s DPH |  |  | 22.02.2016 |  |  | i.DEAL, a.s. |  |  |  | 22.02.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 230/14 | Časopis Rebrík | 13,50 | s DPH |  |  | 11.12.2014 |  |  | eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí |  |  |  | 30.12.2014 | 
					
						|  | Faktúra | 227/2016 | Časopis Rebrík | 13,50 | s DPH |  |  | 01.12.2016 |  |  | eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí |  |  |  | 01.12.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 1454164/14 | Potraviny ŠJ | 256,79 | s DPH |  |  | 23.09.2014 |  |  | aggoods sk, s. r. o. |  |  |  | 03.10.2014 | 
					
						|   | Zmluva | 2/2013 | Nájomná zmluva CVČ - Spišské Bystré | 1,00 | bez DPH |  |  | 31.07.2013 |  |  | ZŠ s MŠ Spišské Bystré | ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok |  |  | 05.07.2013 | 
					
						|  | Faktúra | 204/2016 | Plavecký výcvik žiakov | 332,00 | s DPH |  |  | 20.10.2016 |  |  | Základná škola Ľubica |  |  |  | 20.10.2016 | 
					
						|  | Faktúra | 203/2016 | Plavecký výcvik žiakov | 340,00 | s DPH |  |  | 20.10.2016 |  |  | Základná škola Ľubica |  |  |  | 20.10.2016 |