• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 176/14 Aktivácia SIM karty ŠJ 10,00 s DPH 22.09.2014 Slovak Telekom, a.s. 01.10.2014
      Faktúra 29/14 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH 27.02.2014 SOFT-GL, s.r.o. 21.03.2014
      Faktúra 293032013 Aktualizácia - program ŠJ4 39,32 s DPH 06.03.2013 SOFT-GL, s.r.o. 09.04.2013
      Faktúra 26/2015 Aktualizácia programu ŠJ4 39,24 s DPH 20.02.2015 SOFT-GL s.r.o. 23.02.2015
      Faktúra 37/2016 Aktualizácia programu ŠJ4 39,24 s DPH 04.03.2016 SOFT-GL s.r.o. 04.03.2016
      Faktúra 100/2015 Audiotechnika TVscool 358,90 s DPH 16.06.2015 Bulk Slovakia, s.r.o. 12.06.2015
      Faktúra 13/14 Balík služieb - HUMANET 546,64 s DPH 04.02.2014 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie 27.02.2014
      Faktúra 194/2015 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 27.10.2015 Datakabinet, s. r. o. 27.10.2015
      Faktúra 1300707/173 Balík služieb - PRÉMIUM 399,00 s DPH 19.11.2013 Datakabinet, s.r.o. 11.12.2013
      Faktúra 217/2016 Balík služieb - Prémium 399,00 s DPH 07.11.2016 Datakabinet, s.r.o. 07.11.2016
      Faktúra 213/14 Balík služieb - Prémium 399,00 s DPH 07.11.2014 Datakabinet, s.r.o. 21.11.2014
      Faktúra 152016 Balík služieb - Škôlka Komensky 9,00 s DPH 02.02.2016 KOMENSKY, s.r.o. 02.02.2016
      Faktúra 319010 / 39 Balík služieb Humanet Extra r.2013 393,06 s DPH 12.03.2013 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie 09.04.2013
      Faktúra 2013095/200 Bezpečnostný projekt 890,00 s DPH 31.12.2013 SOMI Consulting, s.r.o. 31.12.2013
      Faktúra 245/14 Brašňa na fotoaparát 34,02 s DPH 30.12.2014 Alza.cz, a.s. 31.12.2014
      Faktúra 2/2015 Brašňa na fotoaparát 34,02 s DPH 09.01.2015 Alza.cz, a.s. 20.01.2015
      Faktúra 117/2016 Certifikáty MŠ 30,00 s DPH 24.06.2016 Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o. 24.06.2016
      Zmluva Darovacia zmluva s DPH 20.12.2016 Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad 20.12.2016
      Zmluva Darovacia zmluva s DPH 24.08.2016 Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. Poprad 24.08.2016
      Zmluva Darovacia zmluva 1 000.00 s DPH 20.11.2017 Tatra banka, a.s odšt. závod Raiffeisen banka 20.11.2017
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1691
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou sv. Kríža
      • Telekom - pevná sieť: 052 456 5002 - ekonomické oddelenie
        O2 - mobilná sieť: 0911 597 418 - ekonomické oddelenie
        O2 - mobilná sieť: 0917 597 418 - riaditeľ
        Telekom - mobilná sieť: 0904 763 204 - školský klub detí (ŠKD)
        O2 - mobilná sieť: 0910 849 966 - školská jedáleň (ŠJ)
        O2 - mobilná sieť: 0949 821 424 - materská škola (MŠ)
      • Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
        06001 Kežmarok
        Slovakia
      • SK42 0900 0000 0051 9753 4630
      • SK61 0900 0000 0050 3081 4083
    • Prihlásenie